На очередном заседании городской Думы, которое состоялось 21 декабря, было рассмотрено шесть вопросов.
Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался внесения изменений и дополнений в бюджет 2017 года и плановый период 2018 -2019 годов.
Общий объём доходной части финансисты предлагают увеличить на 29 293,6 тыс. руб. Практически по всем доходным источникам наблюдается перевыполнение. Расходная часть бюджета в целом уменьшается до 3 71,7 тыс. руб.
На сумму 6 651,9 тыс. руб. лимиты бюджетных обязательств сняты в связи с отсутствием возможности их исполнения до конца года. По отдельным мероприятиям увеличена расходная часть бюджета они составляют 3 756,2 тыс. рублей:
- субсидия КМП "Автодор" на возмещение недополученных доходов по пассажирским перевозкам - 756,3 тыс. руб.; - софинансирование с целью получения субсидии из областного бюджета юридическими лицами, являющимися застройщиками многоквартирных домов, по переселению граждан из аварийного жилья, они получают средства из местного бюджета - 2 929,9 тыс. руб.
В результате вносимых изменений превышение доходов над расходами составило 32 365,3 тыс. руб., вследствие чего полностью закрыт дефицит бюджета (31 563,7 тыс. руб.) и временный кассовый разрыв (25 млн. руб.), который сложился в связи с погашением коммерческого кредита, привлекаемого в прошлом году и остатка бюджетного кредита, привлеченного в 2014 году на подготовку строительства моста.
Основные параметры бюджета на 2017 год (тыс. руб.) составили: доходы - 475 300,4, расходы - 474 355,6, профицит - 944,8 тыс.руб.
Депутаты единогласно проголосовали за изменения в бюджет.
Далее Татьяна Щеколдина, председатель комитета по финансам и налогам, предложила принять проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.
Суммарные доходы бюджета города на 2018 год прогнозируются в объеме 372 253,0 тыс.руб., что меньше на 66,6 млн. руб. уточненного объема доходов 2017 года, за счет снижения объема безвозмездных перечислений.
На будущий год запланировано собрать в бюджет города законодательно закрепленных налоговых и неналоговых поступлений 282 196,4 тыс. руб. (налоговые - 219 515,8 тыс. руб., неналоговые - 62 680,6 тыс. руб.).
Прогнозируемое снижение неналоговых поступлений в 2018 году против текущего финансового года - за счет снижения показателя по возмещению ущерба дорогам местного значения, наносимого большегрузным транспортом.
На плановый период 2018 - 2019 годов налоговые и неналоговые поступления запланированы с ростом соответственно на 4 % и 2 % к плану предыдущего года.
Безвозмездные поступления из областного и районного бюджетов пока планируется получить в 2018 г. в сумме - 90 056,6 тыс.руб., из областного бюджета: - 50 578,6 тыс. руб. Из них:
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и в сфере водоснабжения и водоотведения - 577,9 тыс. руб.,
- субсидия на реализацию государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений" на 2014 - 2020 г.г. - 50 000 тыс. руб.
- субвенция на осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях - 0,7 тыс. руб.
Из районного бюджета планируется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 26 688,5 тыс.руб. и субсидия на аварийно-восстановительные работы в доме по Халтурина, 44 - 12 789,5 тыс. руб.
Расходы составят - 392 439,1 тыс. руб.
В 2018 году наибольший удельный вес или 33 % в общем объеме расходов составляют расходы в области национальной экономики или 128 882,7 тыс.руб., из которых 125 404,8 тыс.руб. на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности., источниками финансирования которых будут: 75 398,0 тыс. руб. (средства муниципального дорожного фонда) и 50 006,8 тыс. руб. другие источники местного бюджета.
Значительный удельный вес в объеме расходов бюджета города занимают расходы на обеспечение деятельности и поддержку жилищно-коммунальной отрасли экономики - 29 %.
Одним из приоритетных направлений в бюджете города являются расходы на культуру, которые в 2018 году составят - 39 767,2 тыс. руб., на плановый период - по 38 млн. руб. тыс. руб. ежегодно.
Бюджетные ассигнования по всем разделам запланированы с ростом от 1,5 % до 5 %. Задача в 2018 году остается прежней - привлечение дополнительных источников в бюджет города на выполнение полномочий и сокращение бюджетного дефицита.
Далее депутаты приняли к сведению сообщение о досрочном прекращении полномочий депутата Максима Сухова в связи с его назначением на должность начальника военкомата.
Также депутаты утвердили отчёты Усть-Кутской территориально-избирательной комиссии о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов главы и депутатов УКМО городского поселения.
666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
- главного редактора - 40-113 (тел.\факс)
- ответственного секретаря, отдела рекламы и компьютерной верстки газеты - 40-114
- редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем - 40-115
- главного бухгалтера - 40-116
- Рубрика: "Прямая связь с читателями" - 40-115
Мнения авторов не обязательно отражают точку зрения редакции
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка и гиперссылка : http://TITLE на "Ленские ВЕСТИ" обязательна
Газета зарегистрирована Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер И-0118.
Набрана и сверстана в Веб студии ООО КИТ